Open Vesna228 opened 4 weeks ago
Kada se radi predlog uplate po dobavljačima, na request page-u je potrebno čekirati Saberi po dobavljaču i Grupiši po šifri bankovnog računa. Kada su obe kvačice čekirane u nalogu će nastati stavke grupisane po tekućem računu.
Testirano sa označenim poljima, u redu je, ali je problem učitati podatke samo za jedan obračun. Potrebno je dodati na formi Predlog uplate dobavljačima polje "Broj dokumenta".
Contact Details
nevena.veber@nps.rs
What happened?
Prilikom knjiženja obračuna za 12 mesec broj extermnog dokumenta se razlikuje od incijalnog broja obračuna. Prilikom isplate obračuna svi iznosi su razbijeni na osnovu dimenzija. Ispraviti za porez i doprinose treba da se kreira samo po jedan red. Primer na NPS_UPG obračun ZAR24-12
What extentsion are you seeing the problem on?
No response
Relevant log output
No response